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Registra dados das verbas rubricas constantes da folha mensal de pagamento da unidade gestora. Informar os dados das verbas Unidade Gestora. Deve-se informar os dados dos proventos e dos descontos constantes da folha mensal de pagamento de cada agente público ativo/inativo ou pensionista.  

Para este serviço, todos os dados relativos a um Ano/Mês da Folha de Pagamento e Número Sequencial da Folha de Pagamento devem ser feitos em uma única sessão de remessa. Esta sessão poderá conter tantos envios parciais quanto necessário para remessa da integralidade destes dados. Ao final desta sessão de remessa será atribuído um código de registro para toda a folha do referido ano/mês/sequencial. Caso necessário, para o reenvio dos dados para correções, deve-se antes cancelar a remessa anterior pelo seu código de registro.

Prazo de Envio: Data da emissão da folha de pagamento.

...

O ano/mês da folha de pagamento deve coincidir com a data de liquidação do respectivo empenho.

Parâmetros de Entrada

Descrição do campo

Tipo

Tamanho

Obrigatório

Observações

#Ano/Mês da Folha de Pagamento

 

Numérico  

Numérico

6

 

 

Sim

Ano e

mês

Mês da

folha

Folha de

pagamento 

Pagamento.

 


Obs.: O mês da folha deve estar compreendido no intervalo de 1 até 12

 

.

Tipo de Folha

 

Numérico

 

2

 

Sim

Conforme

tabela

Tabela 83 – Tipo de Folha

#Número Sequencial da Folha de Pagamento

 

Numérico

 

2

 

 

Sim

Número sequencial da folha no mês

.

Ano/Mês da Competência da Folha de Pagamento Suplementar

Numérico

6

Depende dos dados

Obrigatório somente para os Tipos de Folha Suplementar: 04, 14 e 24.

Dados Folha de Pagamento do Servidor

Tabela

 

 

Sim

Conforme leiaute “Dados Folha de Pagamento Servidor”

 

.

Totalizadores

Esse campo será gerado automaticamente pelo sistemas, não necessita ser preenchido pelo usuário.

Descrição do campo

Tipo

Tamanho

Obrigatório

Observações

Quantidade de registros enviados

Numérico

8

Sim

Indica a quantidade total de registros enviados, de Dados Folha de Pagamento

Quantidade de registros de Proventos

Numérico

8

Sim

Indica a quantidade de registros enviados, de Dados Provento/Desconto Servidor, do tipo provento (indicativo provento ou desconto = 'P')

Quantidade de registros de Desconto

Numérico 

     

8

Sim

Indica a quantidade de registros enviados, de Dados Provento/Desconto Servidor, do tipo desconto(indicativo provento ou desconto = 'D')

Somatório dos Proventos

Numérico 

16

Sim

Somatório do valor para o componente da folha de pagamento, para os proventos

Somatório dos Descontos

Numérico

16

Sim

Somatório do valor para o componente da folha de pagamento, para os descontos

Anchor
dadosfolha
dadosfolha

Dados Folha de Pagamento do Servidor

Parâmetros de Entrada

Descrição do campo

Tipo

Tamanho

Obrigatório

Observações

# 

Número do

CPF 

CPF 

Numérico 

Numérico 

11 

11 

Sim

Código de identificação do contribuinte na

Cadastro de Pessoa Física junto à Receita Federal do Brasil.

  

#Número da

Matrícula 

Matrícula 

Carácter 

Carácter 

16 

16 

Sim

Número da matrícula

Matrícula do Servidor ou Pensionista na Unidade Gestora.

 

Indicativo Conta

Bancária 

Bancária 

Caracter 

Caracter 

1 

Sim

Informar “S” caso o

agente público

servidor ou pensionista receba seus proventos através da rede bancária

caso

. Caso contrário, informar “N”.

 

Código do

Banco 

Banco 

Numérico 

Numérico 

4 

Depende dos dados

Informar o código do banco em que ocorreu o crédito dos proventos do agente público. Obrigatório caso campo Indicativo Conta Bancária indique “S”. 

Código da Agência

Bancária 

Bancária 

Numérico 

Numérico 

6 

Depende dos dados

Informar o código da agência bancária em que ocorreu o crédito dos proventos do agente público. Obrigatório caso campo Indicativo Conta Bancária indique “S”. 

Código da Conta

Bancária 

Bancária 

Caracter 

Caracter 

15 

15 

Depende dos dados

Informar a conta bancária em que ocorreu o crédito dos proventos do agente público. Obrigatório caso campo Indicativo Conta Bancária indique “S”. 

Código da Unidade Orçamentária pagadora do

Provento 

Provento 

Numérico 

Numérico 

5 

Depende dos dados

Código da Unidade Orçamentária que realiza o empenhamento, liquidação e pagamento dos proventos, conforme informado na LOA ou normativa equivalente.

 

Não aplicável para empresas. 

Dados Provento/Desconto Servidor

Tabela Conforme

Tabela 

 

Sim

 

 Conforme leiaute “Dados Provento/Desconto Servidor”

 

.

Anchor
dadosprovento
dadosprovento

Dados Provento/Desconto Servidor

Parâmetros de Entrada

Descrição do

campo

Campo

Tipo

Tamanho

Obrigatório

Observações

#Código do

componente 

Componente

Carácter 

Caractere

8

 

Sim

Código do componente da folha de pagamento conforme codificação

da unidade gestora.  

utilizada pela Unidade Gestora.

#Indicativo de Provento ou Desconto

 

Carácter 

Caractere

1

 

 

Sim

Informar P – Provento ou D – Desconto

 

.

Indicação de

verba paga

valor pago ou

descontada

descontado do servidor ou pensionista.

  

Valor

para o componente da folha de pagamento  

Numérico  

16 

do Componente da Folha de Pagamento

Numérico  

16

 

Sim

Valor

lançado (pago ou descontado) para o componente

da rubrica que consta na folha de pagamento do servidor ou pensionista.

 

Enviar sempre com duas casas decimais, com separador '.', mesmo que o valor seja 0 (zero).