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Registra dados das verbas constantes da folha mensal de pagamento da unidade gestora. Informar os dados das verbas e dos descontos constantes da folha mensal de pagamento de cada agente público ativo/inativo ou pensionista.  

Para este serviço, todos os dados relativos a um Ano/Mês da Folha de Pagamento e Número Sequencial da Folha de Pagamento devem ser feitos em uma única sessão de remessa. Esta sessão poderá conter tantos envios parciais quanto necessário para remessa da integralidade destes dados. Ao final desta sessão de remessa será atribuído um código de registro para toda a folha do referido ano/mês/sequencial. Caso necessário, para o reenvio dos dados para correções, deve-se antes cancelar a remessa anterior pelo seu código de registro.

Prazo de Envio: Data da emissão da folha de pagamento. Deve coincidir com a data de liquidação do respectivo empenho.

Parâmetros de Entrada

Descrição do campo

Tipo

Tamanho

Obrigatório

Observações

#Ano/Mês da Folha de Pagamento 

Numérico  

 

Sim

Ano e mês da folha de pagamento.  

Obs.: mês da folha deve estar compreendido no intervalo de 1 até 12 

Tipo de Folha 

Numérico 

Sim

Conforme Tabela 83 – Tipo de Folha

#Número Sequencial da Folha de Pagamento 

Numérico 

 

Sim

Número sequencial da folha no mês. 

Ano/Mês da Folha de Pagamento Suplementar

Numérico

6

Depende dos dados

Obrigatório somente para os Tipos de Folha Suplementar

Dados Folha de Pagamento do Servidor

Tabela 

 

Sim

Conforme leiaute “Dados Folha de Pagamento Servidor” 

Totalizadores

Esse campo será gerado automaticamente pelo sistemas, não necessita ser preenchido pelo usuário.

Descrição do campo

Tipo

Tamanho

Obrigatório

Observações

Quantidade de registros enviados

Numérico

8

Sim

Indica a quantidade total de registros enviados, de Dados Folha de Pagamento

Quantidade de registros de Proventos

Numérico

8

Sim

Indica a quantidade de registros enviados, de Dados Provento/Desconto Servidor, do tipo provento (indicativo provento ou desconto = 'P')

Quantidade de registros de Desconto

Numérico 

      8

Sim

Indica a quantidade de registros enviados, de Dados Provento/Desconto Servidor, do tipo desconto(indicativo provento ou desconto = 'D')

Somatório dos Proventos

Numérico 

16

Sim

Somatório do valor para o componente da folha de pagamento, para os proventos

Somatório dos Descontos

Numérico

16

Sim

Somatório do valor para o componente da folha de pagamento, para os descontos

Dados Folha de Pagamento do Servidor

Parâmetros de Entrada

Descrição do campo

Tipo

Tamanho

Obrigatório

Observações

Número do CPF 

Numérico 

11 

Sim

Código de identificação do contribuinte na Receita Federal.  

#Número da Matrícula 

Carácter 

16 

Sim

Número da matrícula na Unidade.  

Indicativo Conta Bancária 

Caracter 

Sim

Informar “S” caso o agente público receba seus proventos através da rede bancária caso contrário “N”. 

Código do Banco 

Numérico 

Depende dos dados

Informar o código do banco em que ocorreu o crédito dos proventos do agente público. Obrigatório caso campo Indicativo Conta Bancária indique “S”. 

Código da Agência Bancária 

Numérico 

Depende dos dados

Informar o código da agência bancária em que ocorreu o crédito dos proventos do agente público. Obrigatório caso campo Indicativo Conta Bancária indique “S”. 

Código da Conta Bancária 

Caracter 

15 

Depende dos dados

Informar a conta bancária em que ocorreu o crédito dos proventos do agente público. Obrigatório caso campo Indicativo Conta Bancária indique “S”. 

Código da Unidade Orçamentária pagadora do Provento 

Numérico 

Depende dos dados

Código da Unidade Orçamentária que realiza o empenhamento, liquidação e pagamento dos proventos, conforme informado na LOA ou normativa equivalente. 

Não aplicável para empresas. 

Dados Provento/Desconto Servidor

Tabela 

 

Sim

 Conforme leiaute “Dados Provento/Desconto Servidor” 

Dados Provento/Desconto Servidor

Parâmetros de Entrada

Descrição do campo

Tipo

Tamanho

Obrigatório

Observações

#Código do componente 

Carácter 

Sim

Código do componente da folha de pagamento conforme codificação da unidade gestora.  

#Indicativo de Provento ou Desconto 

Carácter 

 

Sim

P – Provento ou D – Desconto 

Indicação de verba paga ou descontada do servidor.  

Valor para o componente da folha de pagamento  

Numérico  

16 

 

Sim

Valor lançado (pago ou descontado) para o componente na folha de pagamento. 

Enviar sempre com duas casas decimais, com separador '.', mesmo que o valor seja 0.

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