v3.05 - Pagamento

Registra o pagamento da despesa orçamentária empenhada e liquidada.

Prazo de envio: No mesmo dia que ocorrer o Pagamento do Empenho ou que a unidade tiver confirmação da efetivação do pagamento.

Parâmetros de Entrada

Descrição do campo

Tipo

Tamanho

Obrigatório

Observações

#Unidade Orçamentária

Numérico

5

Sim

Código da unidade orçamentária a qual o empenho pertence.

#Número do Empenho 

Numérico

16

Sim

Número sequencial do empenho dado pela unidade.

#Data do Pagamento

Data


Sim

Data do pagamento da despesa.

Deve estar dentro da competência atual e ser maior ou igual a Data do Empenho/Subempenho.

#Sequencial de PagamentoNumérico16NãoSequencial utilizado quando houver mais de um Pagamento no mesmo dia, se não informado o sistema considerará o valor de 1 para este campo.

#Número do Subempenho

Numérico

16

Não

Número do Subempenho quando for o caso.

Tipo do Recurso Antecipado 

Numérico

2

Não

Conforme Tabela 44 – Tipo de Recurso Antecipado.

Valor do Pagamento

Numérico

16

Sim

Valor do pagamento.

Enviar sempre com duas casas decimais, com separador '.', mesmo que o valor seja 0.

Data da Exigibilidade

Data


Não

Data compromissada por acordo ou contrato para pagamento dessa despesa.

Data da Publicação Justificativa 

Data


Não

Data em que foi publicada a justificativa da quebra da ordem cronológica para pagamentos.

Data do Prazo Final para Prestação de Contas

Data


Depende dos dados

Data final para prestação de contas quando tratar-se de recursos antecipados, ou seja, para os empenhos vinculados aos elementos de despesa 41, 42, 43 e 48.

No caso específico de repasses para associações de municípios, associações de vereadores e demais situações congêneres em que não se requer a prestação de contas, deve-se informar a mesma data do pagamento.

Deve ser maior que a Data do Pagamento.

Desembolso Plano Único

Tabela

 N

Não

Totalizadores

Esse campo será gerado automaticamente pelo sistema, não necessita ser preenchido pelo usuário

Descrição do campo

Tipo

Tamanho

Obrigatório

Observações

Quantidade de Desembolso Plano Único

Numérico

8

Sim

Indica a quantidade total de registros enviados de Desembolso Plano Único

 Desembolso Plano Único

(Aplicável somente à esfera municipal, Exceto Empresas e Associações)

Representa a origem do desembolso associado ao pagamento de Empenho. Ex. Para um pagamento de R$ 1000,00 foi desembolsado R$ 600,00 da conta bancaria X;  R$ 300,00 da conta bancária Y; e Rr$ 100,00 foi retido de INSS. A soma do(s) desembolso(s) deve ser igual ao valor do Pagamento do Empenho.

Prazo de envio: No mesmo dia que ocorrer o Desembolso

Parâmetros de Entrada

Descrição do campo

Tipo

Tamanho

Obrigatório

Observações

#Código da Conta Contábil 

Caracter

21

Sim

Código da conta contábil do Plano de Contas Único onde foi registrado o desembolso (Conta contábil do banco, conta contábil que registra a retenção, etc).

#Conta Corrente Contábil 

Caracter

100

Não

Conta corrente contábil, se a conta contábil assim o exigir. Conforme tabela de Contas Correntes publicada no site do TCE.

Deve ser informado sem ponto ou qualquer outro caractere de concatenação.

Valor do Desembolso 

Numérico

16

Sim

Valor, em moeda corrente, do desembolso.  

Não pode ser menor ou igual a zero.

Enviar sempre com duas casas decimais, com separador '.', mesmo que o valor seja 0.